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内部审计

一、1999年6月,国际内部审计师学会董事会通过了内部审计的如下定义:“内部审计是一项独立、客观的咨询活动,用于改善机构的运作并增加其价值。通过 引入一种系统的、有条理的方法去评价和改善风险管理、控制和公司治理流程的有效性,内部审计可以帮助一个机构实现其目标。”
二、2003年6月,我国内部审计协会发布《内部审计准则》,做出定义:“内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。
    

 

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三、在2011年1月国际内部审计师协会(IIA)发布的新版的《国际内部审计专业实务框架》中,内部审计全新定义为:内部审计是一种独立、客观的 确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果,帮助组织实现其目标。
四、内部审计和政府审计、外部审计并列为三种主要审计业务之一。

在我国内部审计,是指由被审计单位内部机构或人员,对其内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。内部审计是和政府审计、注册会计师审计并列的三种审计类型之一。

    

服务对象

内资企业、外资企业(英文服务)、外资代表处、各类分公司、各类非企业组织、上市公司

业务范围
 年度审计  工商年检审计 外汇年检审计 国际会计准则审计 亏损审计
 税务审计  社保审计 注销审计 工程审计 内部审计
 各类专项审计  财务审计 特殊目的审计 会计审计 离任审计
 清算审计   中国法定审计 分公司审计 工商审计 费用审计


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上海宜久财务咨询有限公司是专业的财务咨询服务公司,主要服务领域为:       

企业管理咨询、投资咨询、税务咨询、代理记帐、审计验资。
公司自2002年成立以来,经过十几年的奋斗拼搏,成为一个拥有由众多注册会计师、注册税务师、高级会计师、律师等“高、精、尖”人才组成的专业团队,业务遍及国内主要城市,并在香港、深圳、青岛、南京、厦门、宁波等大中城市设有分支机构、成员所。在充分利用全国性的服务网络和自身的专业优势基础上,宜久 在财务、税务、审计、管理咨询等领域为客户在商场上纵横驰骋提供全方位的优质服务。

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我们客户超过1/2为世界及中国五百强企业;
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分类服务

内部审计设计:
我们将通过以下途径协助企业建立/提高其内部审计部门的质量和效率:

建立/完善内审风险评估体系和工作方法;
提供内部审计外包服务,范围可以从全部外包到专家协助或地区协助;
利用我们丰富的行业经验,提供内部审计培训。
审计监理和报告评估:
对其公司治理和内部控制的有效性进行评估;
建立和完善公司治理结构和内部控制的有效性,并建立长效的内部控制评估机制。
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